|
|
Faktúra |
88/2026
|
Potraviny do ŠJ
|
101,21 |
s DPH |
27.04.2026 |
Inmedia spol. s. r. o. |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2026
|
Mäso ŠJ
|
94,74 |
s DPH |
27.04.2026 |
Mäso údeniny A. Jankovič |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
Potraviny do ŠJ
|
44,18 |
s DPH |
27.04.2026 |
Inmedia spol. s. r. o. |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
Potraviny do ŠJ
|
120,45 |
s DPH |
27.04.2026 |
Inmedia spol. s. r. o. |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
Mäso ŠJ
|
69,30 |
s DPH |
16.04.2026 |
Základná škola |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2026
|
Aktualizácia verzie 4/2026 - 6/2026
|
8,12 |
s DPH |
16.04.2026 |
Vema Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
Mobil ŠJ
|
13,00 |
s DPH |
16.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
Potraviny do ŠJ
|
1 763,04 |
s DPH |
16.04.2026 |
Potraviny Ľubka |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026
|
Mäso ŠJ
|
118,35 |
s DPH |
16.04.2026 |
Mäso - údeniny JANKOVIČ |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
Mobil ŠJ
|
13,00 |
s DPH |
16.04.2026 |
Základná škola |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
Potraviny ŠJ
|
1 763,04 |
s DPH |
16.04.2026 |
Základná škola |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026
|
Mäso ŠJ
|
118,35 |
s DPH |
16.04.2026 |
Základná škola |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 22/2026
|
Prenájom telocvične
|
80,00 |
s DPH |
14.04.2026 |
Základná škola, Horné Lefantovce |
Mgr. Sylvia Dekanová |
|
28.04.2026 |
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 22/2026
|
Prenájom telocvične
|
80,00 |
s DPH |
14.04.2026 |
Základná škola |
Mgr. Sylvia Dekanová |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
78/2026
|
Potraviny ŠJ
|
206,57 |
s DPH |
13.04.2026 |
Základná škola |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
Mäso ŠJ
|
58,91 |
s DPH |
13.04.2026 |
Základná škola |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2026
|
Umývacie prostriedky do umývačky
|
82,70 |
s DPH |
13.04.2026 |
Základná škola |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2026
|
Optický internet
|
23,89 |
s DPH |
13.04.2026 |
Základná škola |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2026
|
Nedoplatok elektrina ZŠ
|
62,77 |
s DPH |
10.04.2026 |
Základná škola |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
69/206
|
Mobil ZŠ
|
16,76 |
s DPH |
08.04.2026 |
Základná škola |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |