|
|
Faktúra |
171/2026
|
Mobil ŠJ
|
13,00 |
s DPH |
17.08.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
170/2026
|
Preplatok el. energia ZŠ
|
-38,57 |
s DPH |
10.08.2026 |
Energie 2 a.s. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
167/2026
|
Optický internet
|
23,89 |
s DPH |
10.08.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
166/2026
|
PO BOZP 5. - 7.2026
|
90,00 |
s DPH |
10.08.2026 |
Mgr. Z. Maláriková |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
165/2026
|
Plyn
|
1 641,00 |
s DPH |
10.08.2026 |
SPP a. s. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
169/2026
|
Optický internet
|
23,89 |
s DPH |
29.07.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
168/2026
|
Webinár - kritické hodnotenie
|
170,00 |
s DPH |
29.07.2026 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
164/2026
|
Potraviny ŠJ
|
1 761,63 |
s DPH |
17.07.2026 |
Potraviny Ľubka |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
163/2026
|
Mäso ŠJ
|
62,95 |
s DPH |
17.07.2026 |
Mäso údeniny A. Jankovič |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
162/2026
|
Potraviny ŠJ
|
221,00 |
s DPH |
17.07.2026 |
Coop Jednota |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
161/2026
|
Potraviny ŠJ
|
202,88 |
s DPH |
17.07.2026 |
Potraviny Ľubka |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
158/2026
|
Mobil ŠJ
|
13,00 |
s DPH |
16.07.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
160/2026
|
Aktualizácia verzie
|
8,12 |
s DPH |
16.07.2026 |
VEMA-seyfor Slovensko a.s. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
159/2026
|
Školský nábytok
|
838,00 |
s DPH |
16.07.2026 |
K-TEN KOVO s.r.o. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
164/2026
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
247,97 |
s DPH |
15.07.2026 |
Horex Hx, S.r.o. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
157/2026
|
Školské tlačivá
|
240,13 |
s DPH |
14.07.2026 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s., ŠEVT a.s. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
151/2026
|
Kuchynský odpad
|
49,20 |
s DPH |
07.07.2026 |
Inta s. r. o. |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 32/2026
|
Náklady I. + II. Q 2026
|
710,40 |
s DPH |
07.07.2026 |
Základná škola |
Obec Horné Lefantovce, Farská 25, Horné Lefantovce |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
154/2026
|
Obedy zamestnanci 7/2026
|
104,69 |
s DPH |
07.07.2026 |
školská jedáleň pri ZŠ Lefantovce |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
153/2026
|
Preplatok - Farská 20
|
-12,05 |
s DPH |
07.07.2026 |
Energie 2 a.s. |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
09.07.2026 |