|
|
Faktúra |
189
|
Plyn
|
1 029,00 |
s DPH |
01.09.2025 |
SPP a. s. |
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
Mobil ŠJ
|
13,00 |
s DPH |
16.04.2026 |
Základná škola |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
69/206
|
Mobil ZŠ
|
16,76 |
s DPH |
08.04.2026 |
Základná škola |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
Obedy zamestnanci
|
413,25 |
s DPH |
08.04.2026 |
Základná škola |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
Plyn
|
1 641,00 |
s DPH |
08.04.2026 |
Základná škola |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
Kuchynský odpad
|
49,20 |
s DPH |
08.04.2026 |
Základná škola |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
Potraviny ŠJ
|
741,94 |
s DPH |
08.04.2026 |
Základná škola |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
Mäso ŠJ
|
69,30 |
s DPH |
16.04.2026 |
Základná škola |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
Mäso ŠJ
|
58,91 |
s DPH |
13.04.2026 |
Základná škola |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
78/2026
|
Potraviny ŠJ
|
206,57 |
s DPH |
13.04.2026 |
Základná škola |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2026
|
Umývacie prostriedky do umývačky
|
82,70 |
s DPH |
13.04.2026 |
Základná škola |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2026
|
Optický internet
|
23,89 |
s DPH |
13.04.2026 |
Základná škola |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2026
|
Nedoplatok elektrina ZŠ
|
62,77 |
s DPH |
10.04.2026 |
Základná škola |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
Odberateľská faktúra 22/2026
|
Prenájom telocvične
|
80,00 |
s DPH |
14.04.2026 |
Základná škola |
Mgr. Sylvia Dekanová |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026
|
Mäso ŠJ
|
118,35 |
s DPH |
16.04.2026 |
Základná škola |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
Potraviny ŠJ
|
1 763,04 |
s DPH |
16.04.2026 |
Základná škola |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026
|
Mäso ŠJ
|
118,35 |
s DPH |
16.04.2026 |
Mäso - údeniny JANKOVIČ |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
Mäso ŠJ
|
76,74 |
s DPH |
27.03.2026 |
Základná škola |
Základná škola, Horné Lefantovce |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
Potraviny do ŠJ
|
1 763,04 |
s DPH |
16.04.2026 |
Potraviny Ľubka |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
Mobil ŠJ
|
13,00 |
s DPH |
16.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Horné Lefantovce, Farská ulica 20 |
|
|
01.05.2026 |